配置審覈(配置審計)的任務是驗證配置項對配置標識的一致性。實施配置審計以維護配置基線的完整性,配置審計確認最終的基線和文件有遵守特定標準或需求,並適當記錄審計結果。信息系統開發的實踐代表,儘管對配置項作了標識,實施了變動控制和版本控制,但若是不作檢查或驗證,仍然會出現混亂。這種驗證包括:架構
(1)對配置項的處理是否有背離初始的規格說明或已批准的變動請求的現象。ide
(2)配置標識的準則是否獲得了遵循。性能
(3)是否已遵循變動控制流程,變動記錄是否可供使用。測試
(4)在規格說明、產品和變動請求之間是否保持了可追蹤性。編碼
1. 配置審覈的內容架構設計
配置審覈工做主要集中在兩個方面,一是功能配置審覈,即驗證配置項的實際功效是與其信息系統需求是一致的;二是物理配置審覈,即肯定配置項符合預期的物理特性。這裏所說的物理特性是指定的媒體形式。設計
功能配置審覈包括如下幾個方面:版本控制
(1)配置項的開發已圓滿完成。blog
(2)配置項已達到規定的性能和功能特性。開發
(3)配置項的運行和支持文檔已完成而且是符合要求的。
功能配置審覈包括按測試數據審覈正式測試文檔、審覈驗證和確認報告、評審全部批准的變動、評審對之前交付的文檔的更新、抽查設計評審的輸出、對比代碼和文檔化的需求、進行評審以確保全部測試已執行。另外,功能配置審覈還能夠包括依據功能和性能需求進行額外的和抽樣的測試。
物理配置審覈是進行審覈以驗證每一個構建的配置項符合相應的技術文檔,以及配置項與配置狀態報告中的信息相對應。物理配置審覈包括審覈系統規格說明書的完整性,審覈功能和審覈報告,瞭解不符合時採起的措施,比較架構設計和詳細設計構件的一致性,評審模塊列表以肯定符合已批准的編碼標準,審覈手冊(例如,用戶手冊、操做手冊等)的格式、完整性和與系統功能描述的符合性等。
2. 配置審覈的步驟
(1)項目經理決定什麼時候進行配置審覈工做。
(2)質量保證組或項目的配置管理組指定配置審覈人員。
(3)項目經理和配置審覈員決定審覈範圍。
(4)配置審覈員準備配置審覈檢查單。
(5)配置審覈員安排時間審覈文檔和記錄,審覈活動可能涉及到項目範圍、配置項的檢入與檢出、評審記錄、配置項的變動歷史、測試記錄、文件的命名、變動請求、版本的編號等。
(6)配置審覈員在審覈中發現不符合現象,並做記錄。
(7)項目經理負責安排人員消除不符合現象。
(8)配置審覈員驗證全部發現的不符合現象確已獲得解決。
3. 配置審覈與正式技術評審
配置審覈的目的就是要證明整個項目生存期中各項產品在技術上和管理上的完整性。同時,還要確保全部文檔的內容變更不超出當初肯定的信息系統要求範圍。使得配置具備良好的可跟蹤性。這是項目變動控制人員掌握配置狀況、進行審批的依據,除了進行配置審覈外,還能夠進行正式技術評審。
正式的技術評審着重檢查已完成修改的配置項的技術正確性,評審者評價配置項,決定它與其它配置項的一致性,是否有遺漏或可能引發的反作用。正式技術評審應對全部的變動進行,除了那些最無價值的變動以外。
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